首 页 财 经 文 化 民 生 焦 点 企 业 房 产 旅 游 人 物 职 场 论 坛
市 情 县 区 教 育 健 康 评 论 三 农 汽 车 美 食 图 片 办 事 美 文
首页 - 企业导读 - 发挥内审职能 保障资金安全
发挥内审职能 保障资金安全
江苏银行淮安分行
企业导读  加入时间:2015/1/23 8:37:42  admin  

    2014年,江苏银行淮安分行在总行内审部的指导帮助下,根据经营发展需要,以风险防范为目标,广泛开展各项内部审计,在内部控制环境、授信管理、中间业务、会计营运管理等各个业务单元,完成审计项目44个,切实加强内部控制和风险管理,充分发挥内审“免疫系统”职能,保障全行资金安全运行。

  为充分发挥审计“免疫系统”职能,提升内审工作的前瞻性,分行内审部门全年开展营运类部分过渡、挂账账户审计监测疑点排查、信贷监测疑点排查、委托贷款专项审计和小微企业收费专题审计。6月实施的信贷监测疑点排查,共核查疑点1505个,涉及贷款账户638个,其中必查户175户,涉及疑点597个。审计组通过调阅资料、分析、走访、访谈等手段对疑点进行深入排查,发现问题55个,对存在潜在风险的授信业务出具了风险提示书。其中11月初开展的核查涉及疑点148笔,核查发现问题19笔,有效揭示了管理漏洞和风险隐患。

  发挥监督职能 提高审计效率

  1

  分行内审部积极推进内审工作转型,不断试行风险导向审计、管理审计,全年共开展对淮安分行动产质押授信业务的专项审计、房地产开发贷款的专项审计、法人委托贷款专项审计、反洗钱专项审计等项目。结合分行业务的实际情况,认真梳理营运、授信等各环节的风险点,建立常态化风险排查,开展全面专项检查工作,有效消除风险隐患,保障资金安全。

  抓住突出风险点 开展多项审计

  2

  经济责任审计始终是内部审计的一项重要职责,分行内审部在坚持凡离必审的同时,有计划有步骤地将经济责任审计的重点逐步向任期内审计转移,将风险关口前移。今年以来,分行内审部共完成离任经济责任审计项目28个,常规审计1个。通过对审计对象在任职期间业务发展、内控管理等情况进行客观地认定和评价,及时发现经营管理中存在的薄弱环节,提高其业务管理水平和制度执行力,为领导决策提供参考依据。

  强化经济责任 前移风险关口

  3

  分行根据《淮安银监分局关于委托江苏银行淮安分行审计部开展操作风险专项检查的函》,密切配合市银监分局组织非现场突击检查,取得风险管理实际效果。内审部去年12月派审计组对辖内指定的金湖支行等3家网点进行操作风险“飞行检查”,检查内容为2014年1月1日起至10月31日期间,全面完成对执行检查的3家网点在会计营运管理、信贷管理和综合管理等方面的管理状况和操作风险管控情况的了解,并综合运用调阅监控、档案、查看台账、现场会谈、突击检查、非现场数据监测等多种手段,达到预期目标。 (苏银文)

  借助外部联审 推进风险管控

上一条:淮安市首信拍卖有限公司
下一条:中国银行淮安城南支行正式开业

没有相关信息

 发表,查看评论 打印本页 搜索相关信息
 推 荐 新 闻
 图 片 新 闻
淮安经济网信息热线:+86-517-83605032 E-mail:intha08@126.com
中共淮安市委宣传部主管 淮安经济网版权所有@  苏ICP备05013428号
网站简介 | 版权声明 | 客户服务 | 广告刊登 | 技术支持 | 联系我们